• 欢迎来到安徽自考网!为考生提供安徽自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以安徽教育考试院www.ahzsks.cn为准。

联系我们:  19305518756

距上半年自考报名时间预计99

距上半年自考考试时间预计140

考生服务:

  • 报名报考|
  • 考试安排|
  • 扫码小程序选择报考专业

    进入在线做题学习

    查看了解自考专业

    查询最新政策公告

    进入历年真题学习

    安徽自考网> 试题题库列表页> 在货币资金内部控制的关键环节中,下列存在重大缺陷的是()

    第十一章 练习题

    卷面总分:100分     试卷年份:    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

    答题卡
    收起答题卡 ^

    试题序号

    在货币资金内部控制的关键环节中,下列存在重大缺陷的是()

    • A、财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管
    • B、对重要货币资金支付业务,实行集体决策
    • C、现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金
    • D、指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
    上一题 下一题

    更多题目 请在 下方输入框 内输入要搜索的题目:

    2009年3月5日对N公司全部现金进行监盘后,确认实有现金数额为1000元。N公司3月4日账面库存现金余额为2000元,3月5日发生的现金收支全部未登记人账,其中收入金额为3000元、支出金额为4000元,2009年1月1日至3月4日现金收入总额为165200元、现金支出总额为165500元,则推断2008年12月31日库存现金余额应为()

    • A、1300元

    • B、2300元

    • C、700元

    • D、2700元

    试述货币资金的内部控制。

    如果审计人员已从被审计单位的某开户银行获取了银行对账单和所有已付支票清单,则该审计人员()

    • A、无须再向该银行函证
    • B、可根据需要,确定是否向该银行函证
    • C、仍需向该银行函证
    • D、根据审计业务约定书的要求,确定是否向该银行函证

    扫码查看答案

    扫码查看试题答案

    扫码小程序选择报考专业

    进入在线做题学习

    查看了解自考专业

    查询最新政策公告

    进入历年真题学习